Orden de Compra. Nº2046-89-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2046-4-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2046-89-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2046-4-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2046-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez N°2780
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 733 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780
Comuna Molina
Impuesto 6482,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA BRAVO
Razón Social ENZO MAURICIO BRAVO VERDUGO
R.U.T. 14.593.071-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PANADERIA BRAVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo1CajaTE 100 UNIDADESTE 100 UNIDADES $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadCUCHARA PLASTICACUCHARA PLASTICA $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASO DESECHABLE UNIDAVASO DESECHABLE UNIDA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS TERMICOSVASOS TERMICOS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50201706
Café1UnidadNESCAFE 170 GRSNESCAFE 170 GRS $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.790 $ 6.790
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR KILOAZUCAR KILO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
Total Neto $ 34.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.483
TOTAL OC $ 40.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.