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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2046-960-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Confección de formularios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
Hospital Molina
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Luis Cruz Martínez s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Molina
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
9832,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAGALY DURAN E HJS . |
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Razón Social |
MAGALY DEL CARMEN DURAN DIAZ
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R.U.T. |
7.939.735-0 |
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Sucursal |
MAGALY DURAN E HJS . |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Cuadernillos o formularios para exámenes | 30 | Talonario | ATENCIÓN DE ENFERMERÍA | ATENCIÓN DE ENFERMERÍA |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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14111533
| Cuadernillos o formularios para exámenes | 15 | Talonario | CERTIFICADO ATENCIÓN DE URGENCIA | CERTIFICADO ATENCIÓN DE URGENCIA |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.750
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$ 12.750
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Total Neto
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$ 51.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.832
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$ 61.582
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.