Orden de Compra. Nº2046-971-SE11 "GASOLINA, GUIA Nº 397123, FECHA 28/12/2011"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2046-971-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2011
Nombre de la Orden de Compra GASOLINA, GUIA Nº 397123, FECHA 28/12/2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780
Comuna Molina
Impuesto 1375,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 776489603
Razón Social MARIA DE LOS ANGELES PRADO DE PABLO Y COMPANIA LIM
R.U.T. 77.648.960-3
Sucursal 776489603
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina10LitroGASOLINA 93GASOLINA 93 $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.240 $ 7.240
Total Neto $ 7.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.376
TOTAL OC $ 8.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.