Orden de Compra. Nº2047-10-AG25 "Distribuidora Pedro Herrera Vergara EIRL"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2047-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Distribuidora Pedro Herrera Vergara EIRL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
Comuna Linares
Impuesto 152266
Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL RODRIGUEZ 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER
R.U.T. 77.163.321-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131609
Protector solar60Unidad60 bloqueadores solares de 190 ml c/u, para niños y adultos de factor 50 (fps).  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
53131603
Máquinas de afeitar300Unidad300 prestobarbas doble hoja de hombre.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
53131503
Cepillos de dientes10Unidadcepillos de dientes para niños/as  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
53131503
Cepillos de dientes60Unidadcepillos de dientes para adultos.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53131502
Pasta de dientes10Unidadpastas de dientes de 50 gr c/u niños/as  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
53131502
Pasta de dientes60Unidadpastas de dientes 125gr c/u Adulto.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53131606
Desodorantes45Unidaddesodorantes de hombre en barra 50gr c/u.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
53131606
Desodorantes15Unidaddesodorantes de mujer en barra 50gr c/u.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
14111703
Toallas de papel240Unidadtoallas higiénicas nocturnas con alas.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111703
Toallas de papel480Unidadtoallas higiénicas de día con alas.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111704
Papel higiénico120Unidadrollos de papel higienico de 50 mts, doble hoja.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
53131628
Shampoo420Sachetsachet de shampoo de 50 ml c/u, variedades.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 801.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.266
TOTAL OC $ 953.666


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.984.472-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.