Orden de Compra. Nº2047-178-SE12 "MANUEL GONZALEZ MAUREIRA"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2047-178-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2012
Nombre de la Orden de Compra MANUEL GONZALEZ MAUREIRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2047-36-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Linares
Razón Social Gobernación Provincial de Linares
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Linares
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580
Comuna Linares
Impuesto 3193,273
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel
Razón Social MANUEL ALBERTO GONZALEZ MAUREIRA
R.U.T. 12.544.736-8
Sucursal manuel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1000Unidad no definidaSERVICIOS DE FOCOPIAS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 16.807
Total Neto $ 16.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.193
TOTAL OC $ 20.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.