Orden de Compra. Nº2047-194-CM19 "COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA "
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2047-194-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Linares
Razón Social Gobernación Provincial de Linares
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Linares
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580
Comuna Linares
Impuesto 57920
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (1030082 )PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 48 ROLLOS 30 MTS 1050369(1030082) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 48 ROLLOS 30 MTS; Código: 2360; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.950 $ 165.950
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (976645 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: 3937; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos15 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: QUIAMBDIN3104; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.410 $ 25.410
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas10 (1027291 )LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 2 UNIDADES 1047506(1027291) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 2 UNIDADES; Código: 3686X2; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos2 (977214 )LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: 3420X12; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.166 $ 36.166
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes25 (981322 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC 996782(981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC; Código: QUIAMBDOD3138; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza25 (979451 )PANO LIVE MICROFIBRA COLOR ROJO 40 * 40 UNIDAD 994568(979451) PANO LIVE MICROFIBRA COLOR ROJO 40 * 40 UNIDAD; Código: ACCPAMIC1808; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.325 $ 22.325
Total Neto $ 314.271
Descuento $ 9.428
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.920
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 362.763


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.