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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2047-194-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Linares |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Linares
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R.U.T. |
60.511.073-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodríguez 580 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Linares
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R.U.T. |
60.511.073-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 580 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
57920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 580 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 10 | | (1030082 )PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 48 ROLLOS 30 MTS 1050369 | (1030082) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 48 ROLLOS 30 MTS; Código: 2360; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 16.595,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.950
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$ 165.950
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 10 | | (976645 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645 | (976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: 3937; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 15 | | (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996 | (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: QUIAMBDIN3104; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.694,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.410
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$ 25.410
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47131824 2239-7-LP12
| Productos de limpieza de ventanas | 10 | | (1027291 )LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 2 UNIDADES 1047506 | (1027291) LIMPIAVIDRIO TREMEX 500 CC CON GATILLO 2 UNIDADES; Código: 3686X2; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.592,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.920
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$ 25.920
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47131810 2239-7-LP12
| Productos para lavar platos | 2 | | (977214 )LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214 | (977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: 3420X12; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 18.083,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.166
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$ 36.166
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47131816 2239-7-LP12
| Desodorantes | 25 | | (981322 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC 996782 | (981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC; Código: QUIAMBDOD3138; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.500
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$ 24.500
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47131502 2239-7-LP12
| Bayetas o trapos de limpieza | 25 | | (979451 )PANO LIVE MICROFIBRA COLOR ROJO 40 * 40 UNIDAD 994568 | (979451) PANO LIVE MICROFIBRA COLOR ROJO 40 * 40 UNIDAD; Código: ACCPAMIC1808; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 893,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.325
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$ 22.325
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Total Neto
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$ 314.271
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Descuento
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$ 9.428
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.920
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 362.763
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.