Orden de Compra. Nº
2047-237-CM14
"
Librería Giorgio S.A.
"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Linares
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2047-237-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
Librería Giorgio S.A.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gobernación Provincial de Linares
Razón Social
Gobernación Provincial de Linares
R.U.T.
60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodríguez 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Gobernación Provincial de Linares
R.U.T.
60.511.073-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodríguez 580
Comuna
Linares
Impuesto
54565,53
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodríguez 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Giorgio S.A.
Razón Social
LIBRERIA GIORGIO S A
R.U.T.
96.972.190-2
Sucursal
Librería Giorgio S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
2239-24-LP09
Tijeras
15
(34084) TIJERAS SELLOFFICE MANGO PLASTICO 8.0 20.32cm 36121
(34084) TIJERAS SELLOFFICE MANGO PLASTICO 8.0 20.32cm ; Código: ;Región : VII
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.825
$ 6.825
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar
3000
(65033) SOBRE SCHAUB 3/4 OFICIO BLANCO 20X26 cm 80 gr 67070
(65033) SOBRE SCHAUB 3/4 OFICIO BLANCO 20X26 cm 80 gr ; Código: ;Región : VII
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.000
$ 141.000
14111506
2239-7-LP11
Papel para impresora (del computador)
5
(228300) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA LASER CAJA 10 RESMAS 228300
(228300) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA LASER CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : VII
$ 18.683,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.415
$ 93.415
44121802
2239-24-LP09
Líquido corrector
10
(732947) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7mm UNIDAD 732947
(732947) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7mm UNIDAD; Código: ;Región : VII
$ 519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.190
$ 5.190
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo
6
(736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES 736249
(736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES; Código: ;Región : VII
$ 3.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.422
$ 22.422
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma
15
(10250) DEDO DE GOMA SONAL NRO 12- UNIDAD 12287
(10250) DEDO DE GOMA SONAL NRO 12- UNIDAD; Código: ;Región : VII
$ 53,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 795
$ 795
44121804
2239-24-LP09
Borradores
50
(13065) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC 15102
(13065) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC ; Código: ;Región : VII
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.600
$ 8.600
55121606
2239-24-LP09
Etiquetas autoadhesivas
20
(16526) LOMO AUTOADHESIVO BANGRÁFICA ANCHO BEIGE 10 UNIDADES 18563
(16526) LOMO AUTOADHESIVO BANGRÁFICA ANCHO BEIGE 10 UNIDADES; Código: ;Región : VII
$ 273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
44121613
2239-24-LP09
Sacacorchetes
20
(16660) SACACORCHETE HAND UNIDAD 18697
(16660) SACACORCHETE HAND UNIDAD; Código: ;Región : VII
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.480
Total Neto
$ 287.187
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.566
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 341.753
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.