Orden de Compra. Nº2047-237-CM14 " Librería Giorgio S.A. "
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2047-237-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Librería Giorgio S.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Linares
Razón Social Gobernación Provincial de Linares
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Linares
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580
Comuna Linares
Impuesto 54565,53
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Giorgio S.A.
Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A
R.U.T. 96.972.190-2
Sucursal Librería Giorgio S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
2239-24-LP09
Tijeras15 (34084) TIJERAS SELLOFFICE MANGO PLASTICO 8.0 20.32cm 36121(34084) TIJERAS SELLOFFICE MANGO PLASTICO 8.0 20.32cm ; Código: ;Región : VII $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.825 $ 6.825
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar3000 (65033) SOBRE SCHAUB 3/4 OFICIO BLANCO 20X26 cm 80 gr 67070(65033) SOBRE SCHAUB 3/4 OFICIO BLANCO 20X26 cm 80 gr ; Código: ;Región : VII $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000
14111506
2239-7-LP11
Papel para impresora (del computador)5 (228300) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA LASER CAJA 10 RESMAS 228300(228300) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA LASER CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : VII $ 18.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.415 $ 93.415
44121802
2239-24-LP09
Líquido corrector10 (732947) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7mm UNIDAD 732947(732947) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7mm UNIDAD; Código: ;Región : VII $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190 $ 5.190
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo6 (736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES 736249(736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES; Código: ;Región : VII $ 3.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.422 $ 22.422
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma15 (10250) DEDO DE GOMA SONAL NRO 12- UNIDAD 12287(10250) DEDO DE GOMA SONAL NRO 12- UNIDAD; Código: ;Región : VII $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795 $ 795
44121804
2239-24-LP09
Borradores50 (13065) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC 15102(13065) GOMA DE BORRAR FACTIS P-20 PLASTIC ; Código: ;Región : VII $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
55121606
2239-24-LP09
Etiquetas autoadhesivas20 (16526) LOMO AUTOADHESIVO BANGRÁFICA ANCHO BEIGE 10 UNIDADES 18563(16526) LOMO AUTOADHESIVO BANGRÁFICA ANCHO BEIGE 10 UNIDADES; Código: ;Región : VII $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
44121613
2239-24-LP09
Sacacorchetes20 (16660) SACACORCHETE HAND UNIDAD 18697(16660) SACACORCHETE HAND UNIDAD; Código: ;Región : VII $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
Total Neto $ 287.187
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.566
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 341.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.