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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2047-247-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1 DULCERA, PROYECTO FOSIS 00036-09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Linares |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Linares
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R.U.T. |
60.511.073-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodríguez 580 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Linares
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R.U.T. |
60.511.073-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 580 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
3831,93273 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 580 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aluminios del Sur |
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Razón Social |
LEONEL OCTAVIO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
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R.U.T. |
9.758.881-3 |
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Sucursal |
Aluminios del Sur |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24112404
| Caja | 1 | Unidad no definida | 1 DULCERA X31 X60X60. DIVISIONES | |
$ 20.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.168
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$ 20.168
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Total Neto
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$ 20.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.832
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$ 24.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.