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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2047-267-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Linares |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Linares
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R.U.T. |
60.511.073-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodríguez 580 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Linares
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R.U.T. |
60.511.073-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 580 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
26832 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 580 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 10 | | (1030072 )PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS 1050359 | (1030072) PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS; Código: HIPHIGAFH2355; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.559,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.590
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$ 145.590
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Total Neto
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$ 145.590
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Descuento
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$ 4.368
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.832
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 168.054
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.