Orden de Compra. Nº2047-421-SE10 "FERRINOVA"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2047-421-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2010
Nombre de la Orden de Compra FERRINOVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Linares
Razón Social Gobernación Provincial de Linares
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Linares
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580
Comuna Linares
Impuesto 18920,2095
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO
Razón Social DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO
R.U.T. 9.914.635-4
Sucursal DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101812
Conductos de cinc15Unidad no definida15 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,66X0,35, PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GOBERNACION DE LINARES  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.585 $ 99.580
Total Neto $ 99.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.920
TOTAL OC $ 118.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.