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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2047-48-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2047-7-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LINARES
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R.U.T. |
60.511.073-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 580 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
5848487,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 580 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANS RENT SPA |
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Razón Social |
Trans Rent Spa
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R.U.T. |
76.141.541-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANS RENT SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222205
| Aljibes | 1 | Unidad | D I S T R I B U C I Ó N D E A G U A P O T A B L E A TRAVÉS DE CAMIONES ALJIBES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DÍA 01 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 07 DE
AGOSTO DE 2024, EN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL, EX SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, PEÑASCO-LLEPO,
DE LA COMUNA DE LINARES.
mayo $11.470.000.-
junio $11.100.000.-
julio $11.470.000.-
agosto $ 2.590.000.- | |
$ 30.781.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.781.513
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$ 30.781.513
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Total Neto
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$ 30.781.513
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.848.487
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$ 36.630.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.