Orden de Compra. Nº2047-80-SE10 "DULCERA DE VIDRIO, PROYECTO FOSIS 00036-09"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Linares
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2047-80-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-01-2010
Nombre de la Orden de Compra DULCERA DE VIDRIO, PROYECTO FOSIS 00036-09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Linares
Razón Social Gobernación Provincial de Linares
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Linares
R.U.T. 60.511.073-8
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 580
Comuna Linares
Impuesto 2873,9495
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aluminios del Sur
Razón Social LEONEL OCTAVIO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.758.881-3
Sucursal Aluminios del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112405
Armarios1Unidad no definidaDULCERA VIDRIO 9 DIVISIONES, CRISTAL 4MM. S/CONECTORES   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
Total Neto $ 15.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.874
TOTAL OC $ 18.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.