Orden de Compra. Nº
2048-137-AG21
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2048-15-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Ancud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2048-137-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-01-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2048-15-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Ancud
Razón Social
Hospital de Ancud
R.U.T.
61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
PAGO TGR
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Ancud
R.U.T.
61.975.800-5
Dirección de Facturación
Almirante Latorre 301
Comuna
Ancud
Impuesto
109687,76
Dirección de Envío de la Factura
Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Punto Grafix E.I.R.L.
Razón Social
SS GRAF.IMPRENTA GIGANTOG SERIGRAF Y PUBL MAURICIO
R.U.T.
76.875.940-5
Sucursal
Punto Grafix E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111805
Talones o talonarios
8
Unidad
RECETA DE MEDICAMENTOS DE PABELLON POR PACIENTE TL 100 HJAS C/U, EMPAVONADO
$ 3.777,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.216
$ 30.216
14111805
Talones o talonarios
10
Unidad
LISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA TL 100 HJAS C/U, EMPAVONADO
$ 4.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.880
$ 48.880
14111805
Talones o talonarios
20
Unidad
UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL (IMPRESION EN AMBAS CARAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) TL 100 HJAS C/U EMPAVONADO
$ 5.111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.220
$ 102.220
14111805
Talones o talonarios
6
Unidad
HOJA DE ENTREGA DE TURNOS DE ARSENALERIA (IMPRESION POR AMBAS CARAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) TL DE 100 HJAS C/U, ANILLADO
$ 12.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.332
$ 73.332
14111805
Talones o talonarios
6
Unidad
HOJA DE ENTREGA DE TURNOS DE AUXILIAR DE ANESTESIA (IMPRESION POR AMBAS CARAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) TL 100 HJAS C/U, ANILLADO
$ 12.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.332
$ 73.332
14111805
Talones o talonarios
6
Unidad
HOJA DE ENTREGA DE TURNOS DE TENS RECUPERACION (IMPRESION POR AMBAS CARAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) TL 100 HJAS C/U, ANILLADO
$ 12.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.332
$ 73.332
14111805
Talones o talonarios
6
Unidad
HOJA DE ENTREGA DE TURNOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS (IMPRESION POR AMBAS CARAS) TL DE 100 HJAS C/U, ANILLADO
$ 12.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.332
$ 73.332
14111805
Talones o talonarios
6
Unidad
HOJA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ROPA (IMPRESION POR AMBAS CARAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) TL 100 HJS C/U, ANILLADO DE FORMA HORIZONTAL
$ 12.222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.332
$ 73.332
14111805
Talones o talonarios
6
Unidad
HOJA DE CONSUMO TRAUMATOLOGIA (IMPRESION EN DUPLICADO) TL 100 HJAS C/U, EMPAVONADO
$ 4.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.328
$ 29.328
Total Neto
$ 577.304
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.688
TOTAL OC
$ 686.992
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.