Orden de Compra. Nº2048-137-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2048-15-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-137-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2048-15-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO TGR
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna Ancud
Impuesto 109687,76
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Grafix E.I.R.L.
Razón Social SS GRAF.IMPRENTA GIGANTOG SERIGRAF Y PUBL MAURICIO
R.U.T. 76.875.940-5
Sucursal Punto Grafix E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios8UnidadRECETA DE MEDICAMENTOS DE PABELLON POR PACIENTE TL 100 HJAS C/U, EMPAVONADO  $ 3.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.216 $ 30.216
14111805
Talones o talonarios10UnidadLISTA DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGIA TL 100 HJAS C/U, EMPAVONADO  $ 4.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.880 $ 48.880
14111805
Talones o talonarios20UnidadUNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL (IMPRESION EN AMBAS CARAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) TL 100 HJAS C/U EMPAVONADO  $ 5.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.220 $ 102.220
14111805
Talones o talonarios6UnidadHOJA DE ENTREGA DE TURNOS DE ARSENALERIA (IMPRESION POR AMBAS CARAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) TL DE 100 HJAS C/U, ANILLADO  $ 12.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.332 $ 73.332
14111805
Talones o talonarios6UnidadHOJA DE ENTREGA DE TURNOS DE AUXILIAR DE ANESTESIA (IMPRESION POR AMBAS CARAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) TL 100 HJAS C/U, ANILLADO  $ 12.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.332 $ 73.332
14111805
Talones o talonarios6UnidadHOJA DE ENTREGA DE TURNOS DE TENS RECUPERACION (IMPRESION POR AMBAS CARAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) TL 100 HJAS C/U, ANILLADO  $ 12.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.332 $ 73.332
14111805
Talones o talonarios6UnidadHOJA DE ENTREGA DE TURNOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS (IMPRESION POR AMBAS CARAS) TL DE 100 HJAS C/U, ANILLADO  $ 12.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.332 $ 73.332
14111805
Talones o talonarios6UnidadHOJA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ROPA (IMPRESION POR AMBAS CARAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO) TL 100 HJS C/U, ANILLADO DE FORMA HORIZONTAL  $ 12.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.332 $ 73.332
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Talones o talonarios6UnidadHOJA DE CONSUMO TRAUMATOLOGIA (IMPRESION EN DUPLICADO) TL 100 HJAS C/U, EMPAVONADO  $ 4.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.328 $ 29.328
Total Neto $ 577.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.688
TOTAL OC $ 686.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.