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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2048-1874-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2048-442-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Ancud |
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Razón Social |
Hospital de Ancud
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Ancud
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
198700,752212389 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Clínica Dental |
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Razón Social |
MARÍA FRANCISCA GUTIÉRREZ LAGOS
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R.U.T. |
16.988.610-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Clínica Dental |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 11 | Hora | Servicios Profesionales Odontológicos
Mes de Mayo 2026
26-05-2026 al 28-05-2026 | Servicios Profesionales Odontológicos
Mes de Mayo 2026
26-05-2026 al 28-05-2026 |
$ 24.539,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 269.929
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$ 269.929
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80111715
| Profesionales | 34 | Hora | Servicios Profesionales Odontológicos
Mes de Junio 2026
02-06-2026 al 24-06-2026 | Servicios Profesionales Odontológicos
Mes de Junio 2026
02-06-2026 al 24-06-2026 |
$ 24.539,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 834.326
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$ 834.326
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Total Neto
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$ 1.104.255
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 198.701
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$ 1.302.956
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.