Orden de Compra. Nº
2048-1984-SE20
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COMPRA PRODUCTOS DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Ancud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2048-1984-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA PRODUCTOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Ancud
Razón Social
Hospital de Ancud
R.U.T.
61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5069 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EN ESPERA DE REMESAS DESDE EL NIVEL CENTRAL
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Ancud
R.U.T.
61.975.800-5
Dirección de Facturación
Almirante Latorre 301
Comuna
Ancud
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERA E INVERSIONES TRIMAC LTDA
Razón Social
FERRETERA E INVERSIONES TRIMAC LTDA
R.U.T.
79.526.940-1
Sucursal
FERRETERA E INVERSIONES TRIMAC LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181512
Asientos de inodoro
6
Unidad
TAPA WC FANALOZA UNIVERSAL BLANCO 501130 FACTURA N° 33028
TAPA WC FANALOZA UNIVERSAL BLANCO 501130 FACTURA N° 33028
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
31161606
Cerrojos de puerta
5
Unidad
PICAPORTE BLISTER DORADO 320031 FACTURA N° 253500
PICAPORTE BLISTER DORADO 320031 FACTURA N° 253500
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
40141702
Grifos
1
Unidad
FAS COMB QUIROFANO PALETA MEDIANA CQH-PM FACTURA N° 33028
FAS COMB QUIROFANO PALETA MEDIANA CQH-PM FACTURA N° 33028
$ 66.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.900
$ 66.900
30181515
Estanque del WC
6
Unidad
FLAPER CON CADENA ESTANQUE WC TRANSP 3098000 FAN FACTURA N° 33028
FLAPER CON CADENA ESTANQUE WC TRANSP 3098000 FAN FACTURA N° 33028
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
30181515
Estanque del WC
5
Unidad
MANILLA ESTANQUE BLANCA UNIVER SKIN FAN 3112130 FACTURA 33028
MANILLA ESTANQUE BLANCA UNIVER SKIN FAN 3112130 FACTURA 33028
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
86131502
Pintura
2
Unidad
ARTICOLL 125 1/4 GL FACTURA N° 33028
ARTICOLL 125 1/4 GL FACTURA N° 33028
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
48101615
Lavaplatos de uso comercial
5
Unidad
MONOMANDO LAVAPLATOS COLINA FACTURA N° 33028
MONOMANDO LAVAPLATOS COLINA FACTURA N° 33028
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.500
$ 59.500
40141901
Conductos flexibles
5
Unidad
FLEXIBLE AGUA DIMAFLOW 1/2 HI 50 CT 5058 FACTURA N° 33028
FLEXIBLE AGUA DIMAFLOW 1/2 HI 50 CT 5058 FACTURA N° 33028
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31231308
Tubería de bronce
4
Unidad
FB TERMINAL SO/HE 1/2 FACTURA N° 33028
FB TERMINAL SO/HE 1/2 FACTURA N° 33028
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
Total Neto
$ 253.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 253.500
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.