Orden de Compra. Nº2048-1984-SE20 "COMPRA PRODUCTOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-1984-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PRODUCTOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5069 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EN ESPERA DE REMESAS DESDE EL NIVEL CENTRAL
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna Ancud
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERA E INVERSIONES TRIMAC LTDA
Razón Social FERRETERA E INVERSIONES TRIMAC LTDA
R.U.T. 79.526.940-1
Sucursal FERRETERA E INVERSIONES TRIMAC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181512
Asientos de inodoro6UnidadTAPA WC FANALOZA UNIVERSAL BLANCO 501130 FACTURA N° 33028TAPA WC FANALOZA UNIVERSAL BLANCO 501130 FACTURA N° 33028 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31161606
Cerrojos de puerta5UnidadPICAPORTE BLISTER DORADO 320031 FACTURA N° 253500PICAPORTE BLISTER DORADO 320031 FACTURA N° 253500 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
40141702
Grifos1UnidadFAS COMB QUIROFANO PALETA MEDIANA CQH-PM FACTURA N° 33028FAS COMB QUIROFANO PALETA MEDIANA CQH-PM FACTURA N° 33028 $ 66.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.900
30181515
Estanque del WC6UnidadFLAPER CON CADENA ESTANQUE WC TRANSP 3098000 FAN FACTURA N° 33028FLAPER CON CADENA ESTANQUE WC TRANSP 3098000 FAN FACTURA N° 33028 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
30181515
Estanque del WC5UnidadMANILLA ESTANQUE BLANCA UNIVER SKIN FAN 3112130 FACTURA 33028MANILLA ESTANQUE BLANCA UNIVER SKIN FAN 3112130 FACTURA 33028 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
86131502
Pintura2UnidadARTICOLL 125 1/4 GL FACTURA N° 33028ARTICOLL 125 1/4 GL FACTURA N° 33028 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
48101615
Lavaplatos de uso comercial5UnidadMONOMANDO LAVAPLATOS COLINA FACTURA N° 33028MONOMANDO LAVAPLATOS COLINA FACTURA N° 33028 $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
40141901
Conductos flexibles5UnidadFLEXIBLE AGUA DIMAFLOW 1/2 HI 50 CT 5058 FACTURA N° 33028FLEXIBLE AGUA DIMAFLOW 1/2 HI 50 CT 5058 FACTURA N° 33028 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31231308
Tubería de bronce4UnidadFB TERMINAL SO/HE 1/2 FACTURA N° 33028FB TERMINAL SO/HE 1/2 FACTURA N° 33028 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 253.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 253.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.