|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2048-1995-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
10-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-14-LP13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Ancud |
|
Razón Social |
Hospital de Ancud
|
|
R.U.T. |
61.975.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Almirante Latorre 301 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Se recibe remesa de nivel central |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Ancud
|
|
R.U.T. |
61.975.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
|
Comuna |
Ancud
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRANSPORTES PINAR |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE TRANSPORTES PINAR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.077.428-6 |
|
Sucursal |
TRANSPORTES PINAR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-14-LP13
| | 1 | | (1035129 )SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO 1055216 | (1035129) SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(200)
; SERVICIO POR $ 1000(4)
; SERVICIO POR $ 10.000(1)
; SERVICIO POR $ 100.000(2) |
$ 214.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 214.200
|
$ 214.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 214.200
|
|
Descuento
|
$ 10.710
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 203.490
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.