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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2048-2467-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
dental sept 2013 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL SERVIDEM LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL SERVIDEM LIMITADA
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R.U.T. |
78.475.630-0 |
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Sucursal |
COMERCIAL SERVIDEM LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152457
| Kits de cementado dental | 20 | Unidad no definida | Ionomero de Vidrio Dall Power Glass, multipropósito | Ionomero de Vidrio Dall Power Glass, multipropósito |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.