|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2048-2710-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
24-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Ancud |
|
Razón Social |
Hospital de Ancud
|
|
R.U.T. |
61.975.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Almirante Latorre 301 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
EN ESPERA DE RECURSOS DESDE EL NIVEL CENTRAL |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Ancud
|
|
R.U.T. |
61.975.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
|
Comuna |
Ancud
|
|
Impuesto |
14620,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INDURA MEDICA |
|
Razón Social |
INDURA S.A.
|
|
R.U.T. |
91.335.000-6 |
|
Sucursal |
INDURA MEDICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141904
| Oxígeno O | 15 | Unidad | MANILLA PARA CILINDRO DE ALUMINIO.
FACTURA 3413226 | MANILLA PARA CILINDRO DE ALUMINIO.
FACTURA 3413226 |
$ 5.130,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.950
|
$ 76.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 76.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.620
|
|
$ 91.570
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.