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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2048-2866-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
puristeril para dialisis Noviembre 2017 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2048-43-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
En espera de recursos desde el nivel central |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
148580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Factura y O/C | La
factura debe venir completa y sin parcializar una copia debe venir en bulto y
la original debe ser recepcionada en oficina de partes del Hospital de Ancud,
la O/C debe venir a la vista en bulto para poder realizar el ingreso a nuestra
bodega. La factura debe calzar en
cantidades y montos exactamente como indica la O/C, debe ser fiel reflejo de la
o/c, de lo contrario podrían existir mayores atrasos en la fecha de pago por
aumentar el trámite administrativo por incumplimiento del documento mandante.
La O/C. |
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Proveedor |
Pentafarma S.A. |
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Razón Social |
PENTAFARMA S A
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R.U.T. |
96.640.350-0 |
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Sucursal |
Pentafarma S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281705
| Equipo para lavar el desinfectante de los instrume | 40 | Bidón | Puristeril 340 según licitación 2048-43-le15 | Puristeril 340 según licitación 2048-43-le15 |
$ 19.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 782.000
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$ 782.000
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Total Neto
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$ 782.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.580
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$ 930.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.