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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2048-316-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2048-71-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Ancud |
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Razón Social |
Hospital de Ancud
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
A LA ESPERA DE RECURSOS DESDE NIVEL CENTRAL |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Ancud
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
81524,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TROTEC |
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Razón Social |
TROTEC CHILE S.A.
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R.U.T. |
77.026.272-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TROTEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281703
| Equipos para el cuidado de los instrumentos | 2 | Unidad | DESHUMIFICADOR TTK 64 HEPA | DESHUMIFICADOR TTK 64 HEPA |
$ 214.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 429.076
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$ 429.076
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Total Neto
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$ 429.076
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.524
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$ 510.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.