|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2048-3240-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Oxigeno Medicinal 30/12/2009 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Llanquihue Chiloe
|
|
R.U.T. |
61.607.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
|
Comuna |
Ancud
|
|
Impuesto |
47685,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
|
Razón Social |
INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO
|
|
R.U.T. |
91.335.000-6 |
|
Sucursal |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Oxígeno O | 191 | Metro Cúbico | Oxigeno Medicinal | Oxigeno Medicinal |
$ 1.053,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 201.123
|
$ 201.123
|
|
| Estiva | 191 | Unidad | Flete | Flete |
$ 261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.851
|
$ 49.851
|
|
|
Total Neto
|
$ 250.974
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.685
|
|
$ 298.659
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.