Orden de Compra. Nº2048-3365-CM17 "Silla Escritorio Req. 3791"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-3365-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Silla Escritorio Req. 3791
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días En espera de recursos desde programa ministerial
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna Ancud
Impuesto 24834,425
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Factura y O/C

La factura debe venir completa y sin parcializar debe venir en bulto, la O/C debe venir a la vista en bulto para poder realizar el ingreso a nuestra bodega.  La factura debe calzar en cantidades y montos exactamente como indica la O/C, debe ser fiel reflejo de la o/c, de lo contrario podrían existir mayores atrasos en la fecha de pago por aumentar el trámite administrativo por incumplimiento del documento mandante, La O/C.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SILCOSIL LTDA
Razón Social METALURGICA SILCOSIL LIMITADA
R.U.T. 79.909.150-k
Sucursal SILCOSIL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
2239-8-LP14
Sillas1 (1370529) SILLA - LOOK ALTO SKETCH UNIDAD 1397098(1370529) SILLA - LOOK ALTO SKETCH UNIDAD; Código: CM15COMOLIB015730;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $26950 $ 134.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.750 $ 134.750
Total Neto $ 134.750
Descuento $ 4.042
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.834
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 155.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.