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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2048-35-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2048-30-LE25 Serv. Profesionales para U. Informati |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2048-30-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Ancud |
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Razón Social |
Hospital de Ancud
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Almirante Latorre 301 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Ancud
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
260175,616519174 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MICHEL MAURO CALISTO MARQUEZ |
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Razón Social |
MICHEL MAURO CALISTO MARQUEZ
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R.U.T. |
17.123.713-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MICHEL MAURO CALISTO MARQUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 178 | Hora | Profesional para unidad de Informática
Desde el 01/12/2025 hasta el 31/12/2025, según informe de labores y planilla de control.
VALOR BRUTO: $9.500 | Profesional para unidad de Informática
Desde el 01/12/2025 hasta el 31/12/2025, según informe de labores y planilla de control.
VALOR BRUTO: $9.500 |
$ 8.123,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.445.894
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$ 1.445.894
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Total Neto
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$ 1.445.894
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 260.176
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$ 1.706.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.