Orden de Compra. Nº2048-3544-TD24 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2048-36-FTD24"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-3544-TD24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2048-36-FTD24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna Ancud
Impuesto 183728,057971014
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PERLA VILLARROEL
Razón Social PERLA MARIANELA VILLARROEL HUEICHA
R.U.T. 18.652.985-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PERLA VILLARROEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal148HoraCompra de servicios profesionales de apoyo para la unidad de abastecimiento en materia de compra y gestión de insumos clínicos. Servicios prestados desde el 01/12/2024 hasta el 25/12/2024.Compra de servicios profesionales de apoyo para la unidad de abastecimiento en materia de compra y gestión de insumos clínicos. Servicios prestados desde el 01/12/2024 hasta el 25/12/2024. $ 7.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.476 $ 1.152.476
Total Neto $ 1.152.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 183.728
TOTAL OC $ 1.336.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.