Orden de Compra. Nº2048-3560-SE11 "LEÑA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-3560-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-11-2011
Nombre de la Orden de Compra LEÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
Proveniente de Licitación 507428-5-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna *
Impuesto 1431840
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Dace
Razón Social ALEX RICHARD BARRIENTOS KESHLER
R.U.T. 15.287.511-8
Sucursal Transportes Dace
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Chimeneas de leña628Unidad628 mts de leña para caldera628 mts de leña para caldera $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.536.000 $ 7.536.000
Total Neto $ 7.536.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.431.840
TOTAL OC $ 8.967.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.