Orden de Compra. Nº2048-577-CM21 "BAJBF006 BAJADA EQ ADM INFUSOMAT SPACE TYPE UV FOTOSENSIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-577-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2021
Nombre de la Orden de Compra BAJBF006 BAJADA EQ ADM INFUSOMAT SPACE TYPE UV FOTOSENSIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1459 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días En espera de recursos desde el nivel central
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna Ancud
Impuesto 617690
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42222102
2239-16-LR15
Carriles o estantes para sistemas de infusión intr2 (1361876 )EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES INFUSOMAT SPACE LINE TYPE UV-PROTECT NEUTRAPUR 100 UNIDADES 1388362(1361876) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES INFUSOMAT SPACE LINE TYPE UV-PROTECT NEUTRAPUR 100 UNIDADES; Código: 8700127SP; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.625.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.251.000 $ 3.251.000
Total Neto $ 3.251.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 617.690
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.868.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.