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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2048-594-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2048-14-le19 FUNBF001 FUNDA PROTECTORA LATEX P/ECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2048-14-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Ancud |
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Razón Social |
Hospital de Ancud
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Almirante Latorre 301 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
En espera de recursos desde el nivel central |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Ancud
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
109166,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| factura | En la factura debe venir (en el caso que
corresponda) indicado el LOTE/SERIE y el VENCIMIENTO, a la vista para poder hacer ingreso a nuestra
bodega, las OC que por algún motivo queden con saldo pendientes, se debe
informar la fecha de entrega vía correo electrónico al comprador, de lo
contrario el saldo se cerrará al momento del ingreso de la Factura. |
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Proveedor |
Stormansan Insumos |
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Razón Social |
Insumos Stormansan SPA
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R.U.T. |
76.053.145-6 |
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Sucursal |
Stormansan Insumos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201712
| Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o ultr | 4320 | Unidad | FUNBF001 FUNDA PROTECTORA LATEX P/ECOGRAFIA
| FUNBF001 FUNDA PROTECTORA LATEX P/ECOGRAFIA
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$ 133,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 574.560
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$ 574.560
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Total Neto
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$ 574.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.166
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$ 683.726
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.