Orden de Compra. Nº2048-601-SE26 "2048-28-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-601-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 2048-28-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2048-28-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1651 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna *
Impuesto 980400
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz
Razón Social JAIME GABRIEL PIEDRA SCHULZE
R.U.T. 7.823.683-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas1Unidad no definidaCOMPRA DE SERVICIO PARA LA MANTENCION CORRECTIVA DE LA CALDERA A VAPOR, SEGUN MEMO 49 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2026.-COMPRA DE SERVICIO PARA LA MANTENCION CORRECTIVA DE LA CALDERA A VAPOR, SEGUN MEMO 49 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2026.- $ 5.160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160.000 $ 5.160.000
Total Neto $ 5.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 980.400
TOTAL OC $ 6.140.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.