Orden de Compra. Nº2048-652-SE11 "COMPRA DE COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-652-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-03-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna *
Impuesto 6945,3132
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDIGARDO OJEDA WISTUBA
Razón Social EDIGARDO OJEDA WISTUBA
R.U.T. 3.323.480-5
Sucursal EDIGARDO OJEDA WISTUBA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel74,1LitroPetroleo DieselPetroleo Diesel $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.049 $ 33.034
Total Neto $ 33.034
Descuento $ 0
Cargos $ 3.520
IVA  19  % $ 6.945
TOTAL OC $ 43.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.