Orden de Compra. Nº2048-658-SE11 "COMPRA DE COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-658-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-03-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna *
Impuesto 4566,4296
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDIGARDO OJEDA WISTUBA
Razón Social EDIGARDO OJEDA WISTUBA
R.U.T. 3.323.480-5
Sucursal EDIGARDO OJEDA WISTUBA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Diesel48,64LitroPetroleo DieselPetroleo Diesel $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.742 $ 21.724
Total Neto $ 21.724
Descuento $ 0
Cargos $ 2.310
IVA  19  % $ 4.566
TOTAL OC $ 28.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.