Orden de Compra. Nº2048-701-SE13 "Compra Insumos MAR. 13 Lic:507428-13-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-701-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos MAR. 13 Lic:507428-13-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 507428-13-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna Ancud
Impuesto 71003
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A.
Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa30Unidad no definidaGASA TIPO IV USP XXII ROLLO 90 CM ANCHO X 91 M LARGO 100% ALGODON DESGRASADO S/APRESTO LIBRE IMPUREZAS (ASTILLAS, PELUSAS, POLVO B ASURA) PESO X M2 MINIMO 24 G TRAMA 24 URDIEMBRE 20 HEBRAS X CADA 2,5 CM PESO NO MENOS 2 KG ENVASE INDIVIDUAL SELLADO. 001-00001 Rollo de gasa hidrófila, marca "SNOWFLAKE", de 36" x 100 yardas, tejido de 20 x 24 (90 cm x 91,4 Mts. Aprox.). $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.000 $ 366.000
42131501
Pecheras para pacientes100Unidad no definidaPECHERA PLASTICA 120 CM LARGO DESDE LA BASE DEL CUELLO ENVASADO EN BOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ENVASE INDIVIDUAL RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. 001-03024 Pecheras de polietileno desechables marca "HECOS", larga (a media pierna) paquetes de 10 unidades, color blanco. $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
Total Neto $ 373.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.003
TOTAL OC $ 444.703


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.