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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2048-762-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2048-42-LQ18 CONVENIO SUMINISTRO DE LEÑA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2048-42-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
EN ESPERA DE RECURSO DESDE EL NIVEL CENTRAL |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
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R.U.T. |
61.975.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Almirante Latorre 301 |
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Comuna |
Ancud
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Impuesto |
401280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Almirante Latorre 301 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARISOL DEL CARMEN |
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Razón Social |
TRANSPORTES MARISOL GOMEZ VARNET IRL
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R.U.T. |
76.473.174-3 |
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Sucursal |
MARISOL DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 66 | Metro Cúbico | Leña caldera según guías 103 y 104. | Leña caldera según guías 103 y 104. |
$ 32.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.112.000
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$ 2.112.000
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Total Neto
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$ 2.112.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 401.280
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$ 2.513.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.