Orden de Compra. Nº2048-8860-SE25 "COMPRA DE SERVICIOS - TECNICO SALA CUNA ENE-FEB"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Ancud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-8860-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS - TECNICO SALA CUNA ENE-FEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2048-123-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1789 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Ancud
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna Ancud
Impuesto 178188,888888889
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENIS VERONICA SEPULVEDA SOTO
Razón Social DENIS VERONICA SEPULVEDA SOTO
R.U.T. 17.714.465-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENIS VERONICA SEPULVEDA SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111604
Personal técnico temporal44HoraTÉCNICO EN PÁRVULOS SALA CUNA Desde el 26/01/2025 hasta el 31/01/2025.TÉCNICO EN PÁRVULOS SALA CUNA Desde el 26/01/2025 hasta el 31/01/2025. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200
80111604
Personal técnico temporal150HoraTÉCNICO EN PÁRVULOS SALA CUNA Desde el 01/02/2025 hasta el 25/02/2025.TÉCNICO EN PÁRVULOS SALA CUNA Desde el 01/02/2025 hasta el 25/02/2025. $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
80111604
Personal técnico temporal3HoraTÉCNICO EN PÁRVULOS SALA CUNA MES DE ENERO (HORAS EXTRAS) 27/01/2025TÉCNICO EN PÁRVULOS SALA CUNA MES DE ENERO (HORAS EXTRAS) 27/01/2025 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
80111604
Personal técnico temporal6HoraTÉCNICO EN PÁRVULOS SALA CUNA MES DE FEBRERO (HORAS EXTRAS) 11/02/2025 Y 27/02/2025TÉCNICO EN PÁRVULOS SALA CUNA MES DE FEBRERO (HORAS EXTRAS) 11/02/2025 Y 27/02/2025 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
80111604
Personal técnico temporal10HoraTÉCNICO EN PÁRVULOS SALA CUNA MES DE FEBRERO (HORAS DIA SÁBADO) 01/02/2025TÉCNICO EN PÁRVULOS SALA CUNA MES DE FEBRERO (HORAS DIA SÁBADO) 01/02/2025 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 1.050.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 178.189
TOTAL OC $ 1.228.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.