Orden de Compra. Nº2048-958-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-1-L113"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2048-958-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-1-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2048-1-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Ancud
Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ANCUD SERVICIO DE SALUD CHILOE
R.U.T. 61.975.800-5
Dirección de Facturación Almirante Latorre 301
Comuna Ancud
Impuesto 69825
Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULLAGUASODA
Razón Social HECTOR HORACIO MUNOZ QUINTANA
R.U.T. 12.101.284-7
Sucursal FULLAGUASODA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua105UnidadSegún Factura Nº 1357, fecha de emisión 31 de Marzo de 2015.Según Factura Nº 1357, fecha de emisión 31 de Marzo de 2015. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500
Total Neto $ 367.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.825
TOTAL OC $ 437.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.