Orden de Compra. Nº2049-25-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2049-9-L110"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2049-25-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2049-9-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2049-9-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CALAMA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aerodromo El LOA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aerodromo El LOA
Comuna Calama
Impuesto 16363,37
Dirección de Envío de la Factura Aerodromo El LOA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121432
Terminales eléctricos1UnidadCaja Vacía, Índice de Protección (IP) 65, Referencia 222 46  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
39121432
Terminales eléctricos1UnidadConmutador Inversor (1 0 2),Referencia 274 47  $ 83.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.833 $ 83.833
Total Neto $ 86.123
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.363
TOTAL OC $ 102.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.