Orden de Compra. Nº2053-1335-SE18 "compra de abarrotes y otros Stock Bodega"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2053-1335-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2018
Nombre de la Orden de Compra compra de abarrotes y otros Stock Bodega
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2053-16-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370
Comuna Coelemu
Impuesto 106499,7158
Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio30Unidad no definida Envase Aluminio C-5 con Tapa $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.008
50221101
Granos de Cereales100Unidad no definida Arroz pregraneado $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.700 $ 106.723
48101901
Vajillas de servicio20Unidad no definida Envase de aluminio con tapa x20U. C10 $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.857
48101901
Vajillas de servicio20Unidad no definida Cucharas Soperas plasticas x 50 Uds. $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.460 $ 15.460
50171901
Conservas18Unidad no definida Piñas Rodajas 3K. $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.120 $ 105.126
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger75Unidad no definida Tallarines 88 400g. $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.375 $ 45.375
51131903
Gelatina48Unidad no definida Gelatina 22G. $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.592 $ 20.592
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos90Unidad no definida Espirales 400G. $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.450 $ 54.450
50221101
Granos de Cereales80kilogramo Arroz G.1 1K. $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.640 $ 78.655
50201710
Té de hierbas26Paquete TE de Hierbas $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.350 $ 77.350
50201713
Bolsitas de te16Paquete TE 225G. $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.928 $ 32.928
Total Neto $ 560.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.500
TOTAL OC $ 667.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.