Orden de Compra. Nº2053-1495-SE18 "compra de materiales de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2053-1495-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2053-16-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370
Comuna Coelemu
Impuesto 5374,5984
Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo12Unidad no definida Notas Adhesivas 100 hjas. amarillo $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.756 $ 6.756
60121502
Rotuladores de base disolvente18Unidad no definida Marcador Permanente Negro $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.804 $ 6.807
44121701
Lápiz pasta60Unidad no definida Lapiz pasta Azul rojo y negro $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.588
14111610
Cartulina18Unidad no definida Cartulina color $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.412 $ 2.420
60123601
Pegamento de purpurina6Unidad no definida Pegote 1/2 pulgada $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716 $ 1.716
Total Neto $ 28.287
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.375
TOTAL OC $ 33.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.