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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2053-1495-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de materiales de escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2053-16-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
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R.U.T. |
61.602.194-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel A. Matta 370 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
5374,5984 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel A. Matta 370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-10-2018 |
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Proveedor |
Jose del Carmen Carvallo Palma |
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Razón Social |
JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
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R.U.T. |
2.991.966-6 |
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Sucursal |
Jose del Carmen Carvallo Palma |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 12 | Unidad no definida | | Notas Adhesivas 100 hjas. amarillo |
$ 563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.756
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$ 6.756
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 18 | Unidad no definida | | Marcador Permanente Negro |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.804
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$ 6.807
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44121701
| Lápiz pasta | 60 | Unidad no definida | | Lapiz pasta Azul rojo y negro |
$ 176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.560
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$ 10.588
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14111610
| Cartulina | 18 | Unidad no definida | | Cartulina color |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.412
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$ 2.420
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60123601
| Pegamento de purpurina | 6 | Unidad no definida | | Pegote 1/2 pulgada |
$ 286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.716
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$ 1.716
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Total Neto
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$ 28.287
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.375
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$ 33.662
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.