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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2053-1714-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Remodelacion de sala hospitalizado mujeres y clini |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2053-4-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
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R.U.T. |
61.602.194-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel A. Matta 370 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
674823 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel A. Matta 370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Julio Alejandro |
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Razón Social |
jg Ingenieria e.i.r.l.
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R.U.T. |
76.416.576-4 |
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Sucursal |
Julio Alejandro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141702
| Grifos | 1 | Metro Lineal | | Griferia de areas sucia y limpia |
$ 387.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 387.000
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$ 387.000
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24112405
| Armarios | 2 | Metro Lineal | | Estante |
$ 105.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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24112405
| Armarios | 3 | Metro Lineal | | Gabinete Mural |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.000
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$ 285.000
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24112405
| Armarios | 2,5 | Metro Lineal | | gabineta mural |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 237.500
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$ 237.500
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24112405
| Armarios | 2,5 | Metro Lineal | | mueble base |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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86131502
| Pintura | 1 | Metro Lineal | | Limpieza de paredes ,pintura y recambio de mobiliarios areos y colgantes |
$ 2.232.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.232.200
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$ 2.232.200
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Total Neto
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$ 3.551.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 674.823
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$ 4.226.523
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.