Orden de Compra. Nº2053-553-CA06 "COMPRA BOLSA PAPEL"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2053-553-CA06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2006
Nombre de la Orden de Compra COMPRA BOLSA PAPEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas BOLSA PAPEL ID:2071-204-LP05
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370
Comuna Coelemu
Impuesto 3762
Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LTDA.
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Bolsas de papel o cajas de regalo10MilesBolsas de papel o cajas de regaloBOLSA PAPEL 1/8 LT X MILES $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 19.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 3.762
TOTAL OC $ 23.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.