Orden de Compra. Nº2053-641-SE16 "compra de vajilla desechable"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2053-641-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2016
Nombre de la Orden de Compra compra de vajilla desechable
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2053-5-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370
Comuna Coelemu
Impuesto 11783,268
Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio60Paquete Envase de Aluminio con tapa x 20 UD. $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.040 $ 62.017
Total Neto $ 62.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.783
TOTAL OC $ 73.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.