Orden de Compra. Nº2053-760-SE15 "compra de abarrotes"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2053-760-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2015
Nombre de la Orden de Compra compra de abarrotes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2053-5-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta 370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Coelemu
R.U.T. 61.602.194-K
Dirección de Facturación Manuel A. Matta 370
Comuna Coelemu
Impuesto 5008,6869
Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta 370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10Botellaclorinda 1 ltclorinda 1 lt $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.219
50131701
Leche o productos de mantequilla1kilogramomanjar calo 1kmanjar calo 1k $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832
47131801
Limpiadores de suelos16Paquetemago pads x6 mago pads x6 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.277
52151503
Cubertería desechable doméstica1Paquetecuchara plastica correa 50 udcuchara plastica correa 50 ud $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
14111705
Servilletas de papel6Paqueteservilletaservilleta $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.311
50221201
Cereales precocidos y listos para comer4Paquetenestum avena etapa 2 350grnestum avena etapa 2 350gr $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.152 $ 6.151
14111609
Papel para forrar1Rollopapel aluminio 7.5mtspapel aluminio 7.5mts $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
Total Neto $ 26.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.009
TOTAL OC $ 31.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.