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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2055-3-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2055-5-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2055-5-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aerodromo La Araucanía |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
30894 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aerodromo La Araucanía |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Carlos Omar Ortega Vidal |
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Razón Social |
CARLOS OMAR ORTEGA VIDAL
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R.U.T. |
9.939.503-6 |
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Sucursal |
Carlos Omar Ortega Vidal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Global | Reparación y mantenimiento del Parque vehícular del Ad Maquehue, de acuerdo a Bases Administrativas y Específicaiones Técnicas. | |
$ 162.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.600
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$ 162.600
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Total Neto
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$ 162.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.894
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$ 193.494
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.