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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2055-6-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2055-7-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2055-7-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aerodromo La Araucanía |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
194864 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aerodromo La Araucanía |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
bahcon&juacarl |
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Razón Social |
ROSA LILIAN CONCHA CASTRO
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R.U.T. |
9.549.241-k |
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Sucursal |
bahcon&juacarl |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Se consideran trabajos de mantenimiento y reparacion de infraestructura en Sala de Equipos (segundo piso), segun bases y especificaciones adjuntas. | |
$ 241.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 241.500
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$ 241.500
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Se consideran trabajos de mantenimiento y reparacion de infraestructura en Oficina de Jefatura, segun bases y especificaciones adjuntas. | |
$ 188.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.600
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$ 188.600
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Se consideran trabajos de mantenimiento y reparacion de infraestructura en Sala de Equipos (tecer piso), segun bases y especificaciones adjuntas. | |
$ 595.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 595.500
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$ 595.500
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Total Neto
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$ 1.025.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 194.864
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$ 1.220.464
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.