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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2057-271-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2057-240-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad Arturo Prat Sede Victoria |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bdo. Ohiggins 0195 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
104880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo. Ohiggins 0195 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTISERVICIOS PROFESIONALES MONTEVEDRA SPA |
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Razón Social |
MULTISERVICIOS PROFESIONALES MONTEVEDRA SPA
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R.U.T. |
78.051.028-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTISERVICIOS PROFESIONALES MONTEVEDRA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 92 | Unidad | Contratación de un servicio de alimentación para la Jornada de Fortalecimiento del Bienestar Socioemocional del Programa PACE - UNAP.
La presente actividad será realizada el día 27 de noviembre.
Asistentes: 92 personas.
[Se adjuntan especificaciones y criterios de evaluación] | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 552.000
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$ 552.000
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Total Neto
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$ 552.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.880
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$ 656.880
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.