Orden de Compra. Nº2057-47-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2057-8-L113"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2057-47-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2057-8-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2057-8-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195
Comuna Victoria
Impuesto 78568,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adulam Limitada
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADULAM LIMITADA
R.U.T. 76.186.052-6
Sucursal Adulam Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
Alfombrado240Metro CuadradoCubrepiso alto trafico café rollo 4 metros ancho  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.520 $ 413.520
Total Neto $ 413.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.569
TOTAL OC $ 492.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.