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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2057-591-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COCTEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2013-291-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad Arturo Prat Sede Victoria |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bdo. Ohiggins 0195 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bdo. Ohiggins 0195 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
10777,3092 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo. Ohiggins 0195 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-10-2014 |
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Proveedor |
CARLOS FERNANDO |
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Razón Social |
SOCIEDAD CARLOS AGUIAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.203.665-7 |
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Sucursal |
CARLOS FERNANDO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 27 | Unidad | COCTEL
TRIANGULOS DE MIGA 2 XPERSONA
VASO DE JUGO
ACEITUNAS
MANI
QUESO
PORCION DE TORTA
2 EMPANADAS DE CARNE
4 LENGUAS DE FRUTA | COCTEL |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.727
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$ 56.723
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Total Neto
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$ 56.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.777
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$ 67.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.