Orden de Compra. Nº2057-591-SE14 "COCTEL"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2057-591-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2014
Nombre de la Orden de Compra COCTEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-291-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195
Comuna Victoria
Impuesto 10777,3092
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS FERNANDO
Razón Social SOCIEDAD CARLOS AGUIAR LIMITADA
R.U.T. 76.203.665-7
Sucursal CARLOS FERNANDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering27UnidadCOCTEL TRIANGULOS DE MIGA 2 XPERSONA VASO DE JUGO ACEITUNAS MANI QUESO PORCION DE TORTA 2 EMPANADAS DE CARNE 4 LENGUAS DE FRUTA COCTEL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.727 $ 56.723
Total Neto $ 56.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.777
TOTAL OC $ 67.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.