Orden de Compra. Nº2057-624-SE17 "COFFE SOLICITUD 16185"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2057-624-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2017
Nombre de la Orden de Compra COFFE SOLICITUD 16185
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2057-8-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195
Comuna Victoria
Impuesto 22752,025
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio de Banqueteria
Razón Social LISETH DE LOURDES DIAZ RAMIREZ
R.U.T. 11.408.049-7
Sucursal Servicio de Banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering95Unidad no definidaSERVICIO DE COFFE POR CAPACITACIÓN CAMPOS CLÍNICOS: -MAÑANA Y TARDE AMBOS DÍAS . SERVICIO DE COFFE. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.795 $ 119.748
Total Neto $ 119.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.752
TOTAL OC $ 142.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.