Orden de Compra. Nº2057-710-SE15 "coctel "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2057-710-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2015
Nombre de la Orden de Compra coctel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-291-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Bdo. Ohiggins 0195
Comuna Victoria
Impuesto 55307,575
Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo. Ohiggins 0195
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS FERNANDO
Razón Social SOCIEDAD CARLOS AGUIAR LIMITADA
R.U.T. 76.203.665-7
Sucursal CARLOS FERNANDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCOCTEL INTERCULTURAL PARA 60 PERSONAS PARA LANZAMIENTO DE PROYECTO HIERBAS MEDICINALES MAPUCHES COCTEL $ 291.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.093 $ 291.093
Total Neto $ 291.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.308
TOTAL OC $ 346.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.