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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2057-715-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales, solicitud N°23318 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad Arturo Prat Sede Victoria |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bdo. Ohiggins 0195 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bdo. Ohiggins 0195 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
713925 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bdo. Ohiggins 0195 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STAFF CREATIVO LTDA |
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Razón Social |
PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES STAFF CREATIVO LIMITADA
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R.U.T. |
79.594.150-9 |
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Sucursal |
STAFF CREATIVO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101801 2239-6-LP14
| Campanas publicitarias | 1 | | (960851 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO 977896 | (960851) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(5)
; SERVICIO POR $ 10 |
$ 3.757.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.757.500
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$ 3.757.500
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Total Neto
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$ 3.757.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 713.925
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.471.425
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.