Orden de Compra. Nº2057-783-CM19 "Orden de Compra"
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2057-783-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad Arturo Prat Sede Victoria
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo. Ohiggins 0195
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación
Comuna Victoria
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JetSMART
Razón Social JETSMART SPA
R.U.T. 76.574.879-8
Sucursal JetSMART
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Pasajes Aereos1UnidadPasaje PNR: N4P55P Ticket: 4241648 Ruta: ZCO/SCL/ZCO Observación: STF/ STF/ ADMF/ PBT/ ADMF/ PBT/ PASAJE AEREO Ida: 06-01-2020 Regreso: 07-01-2020 Clase: M  $ 81.032,00 $ 7.550,00 $ 0,00 $ 81.032 $ 73.482
Total Neto $ 73.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 73.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.